正在加载...老师,我有一个问题想问一下您 有交6000元押金,没有开票,然后开了2325元的成本发票过来,多余的3675就是用银行卡退回来了 是怎么做分录呀 借:银行存款3675 应付账款2325 贷:其他应收6000 这样对吗?#其他行业#
浏览:7581 收藏
公司为印刷厂行业公司,这个月公司实际营业收款是70万 但是系统上营业额是75万 还有5万里面3.5万是之前客户预存加预存赠送,然后1.5万是9月份当月预存加赠送,利润表里营业总收入是以75万为总收入还是70万#商业#
浏览:7580 收藏
通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
请问老师,去年有笔罚金,借营业外支出2万 贷银行存款万。现在通过申诉政府部门撤销处罚退回2万。今年的汇算清缴还没做,那我如何通过以前年度损益调整做账务处理呢,请老师写一下分录,谢谢#商业#
浏览:7580 收藏
我公司是一般纳税人,1月份开了一张发票,当时忘记冲红,2月申报时发现,由我同事把1000的增值税税款垫付了 12月份开了发票,销项税额3000,进项只有1500,在没有进项发票,主管说现在把1月的那张发票冲红掉,就可以把同事垫付的那1000元法人给我同事转过,剩下的500元交给税务局,这个1000元为什么能还回去了,什么原理?#出纳#
浏览:7580 收藏
