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设备合同总金额(含税)200万元,已付款60万元,已收到发票不含税50万元,税费65000元。 付款时, 借:预付60万 贷:银存60万 设备到了暂估入账,冲销, 借:固定资产-XX设备200万 贷:预付 60万 应付账款-暂估款-XX公司 140万 收到发票时, 借:固定资产-XX设备 -50万 贷:预付账款 -50万 借:固定资产-XX设备 50万 应交税费-应交增值税-进项税额 65000 贷:预付账款 565000 老师,我这样做的对吗?#工业制造#
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日常支出办公支出 如何更好的登记两家公司的费用,#出纳#
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老师你好,现实中企业一般按照什么进行分红呢,多久分一次呢,在什么时候分红,属期是什么时候呢,一般都有内外账,分红按照哪个项目分,备注不备注,外账怎么处理呢,对外账有什么影响。谢谢老师#出纳#
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