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是这么回事,我单位在电业局上了个户,按理说户在我们名下我们每月交电费理所当然,但是呢,这个用电方不是我们,也就是别人占我们地方,用我们店,户不在他们名下,需要我们代交电费#出纳#
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请问 本单位为生产企业 这个月发现以前月份有一批原材料实际领用数量和账面领用数量对不上,这个月怎么补领原材料?商品已经生产入库 借:生产成本 贷原材料 下一步分录怎么做。生产成本应该转到哪个科目 如果不转生产成本 不就变成在产品了吗 #工业制造#
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去年已经做过暂估,当时是借主营业务成本,贷应付账款暂估,今年在汇算清缴以前收到发票,做冲减处理,借以前年度损益调整(红字,贷应付账款暂估(红字),再把以前年度损益调整结转到未分配利润,那还需要根据发票再做一次借主营业务成本吗?#服务业#
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会计题目中怎样确认是借方还是贷方,还有所涉及的科目#初级#
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