正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我的问题是这样做对吗,因为一般来说固定资产清理科目的贷方是0,但是我做了固定资产借方6万,贷方我就不知道该怎么做啦,请问这笔账应该怎么做呢,6万元确实也是我们的主营业务收入#出纳#
浏览:6255 收藏
老师,公司端午福利费分录:借:管理费-福利费 贷:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,贷:银行存款。还是直接借:管理费用-福利费,贷:银行存款#高新企业#
浏览:6255 收藏
老师我想问,就是我们公司是一个电子商务公司,我们销售农产品,我们平时开具的蔬菜类我们开的免税,一个客户想我们开具专票进行抵扣税率这样对我们有很大的影响嘛。因为有税点面临我们也要交税#房地产#
浏览:6255 收藏
