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答疑老师:甘老师
原值=长摊费用初始入账金额-转固定资产的金额 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
可以用这个网站查询:https://jyfwyun.com/ 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,应交税费要按明细科目建帐 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
可以,如果去年暂估的也是费用,那就可以拿今年的费用去冲,但是同样要取得相应的发票才行,而且这个发票的费用发生期间要对应到去年 查看全部回复
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答疑老师:石老师
请问手工核销发票是什么界面 查看全部回复
新租赁准则下,如果出租人出租资产不属于融资租赁的,按原经营做会计处理 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
你先得看看以是哪个正确的再调整 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
答疑老师:patience
在实务中支付给个人的报销费用的,如果是真实的公司的业务支出可以计入相关的成本费用。但是在税务上,没有取得合规票据不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调整。 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
将结转到成本的部份纳税调增 查看全部回复
可能会 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:wam
发票还重新开? 查看全部回复
可以当做业务招待费入账,但是预付卡发票不能税前扣除 查看全部回复
没做帐的补记入帐 借其他应收款 dai现金或银行存款 退回时借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
答疑老师:账号正在注销中
不能 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
银行从你们账户扣钱的时候借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
社保基数就是社保按照什么基数缴费的数字 查看全部回复
做管理费用-会议费 查看全部回复
答疑老师:归老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
公众号:会计宝
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