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答疑老师:梦梦老师
借:应收帐款180800 其他应收款1000 dai:主营业务收入160000 应交税费-增(销)20800 现金 1000 查看全部回复
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答疑老师:高老师
作废重新开具就好 查看全部回复
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答疑老师:patience
看你的下家是小规模还是一般纳税人,小规模开专票征收率3%,普票免税。 查看全部回复
如果去年没结帐,可以直接更正;如果已结帐,可以在今年更正 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证 查看全部回复
研发支出-费用化支出科目余额转入管理费用科目,有研发费用这个会计科目,但是管理费用属于损益类科目,期末结转到本年利润没有余额,所以会列示于利润表的研发费用项目中 查看全部回复
根据实际业务入帐 查看全部回复
答疑老师:勤勤
营业外收入不结转成本 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
毛利润=18-12/0.6=-2 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以开收据的 查看全部回复
是你们公司的员工就可以,不是你们的员工就不可以 查看全部回复
答疑老师:许老师
超市货物一般比较多,一般采用月末一次加权平均法计算比较方便 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你的未开票金额有没有做收入? 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
建议跟商家沟通,开具公司抬头的发票,如果实在没办法拿到,就需要根据合同,入库单,验收单等证明业务的真实性,业务真实可以报销入账,但不能税前扣除,需要在计算所得税时做调增。 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借工程物资,dai应付账款 查看全部回复
你好,是增值税的税负率? 查看全部回复
购进时先入库,借 库存商品 dai 银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:wam
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答疑老师:清岚
这个要计算的是支付的现金,应付账款和应付票据期初减期末计算的是您当期实际支付的金额,比如您应付账款期初挂账100,期末挂账80,是不是说明您中间支付出去了20. 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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