正在加载...老师 所有的税务申报都是在每月的15日 之前申报吗?#其他行业#
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去年整年收入100万,发生6万的业务招待费,那这样企业所得税需要调增吗#商业#
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老师,我想请教一个问题,于本月利润表营业利润是正数,按道理是应该要计提所得税是吧?但是在税务系统里面由于去年是亏损,那么就是呈现弥补以前年度亏损,本月营业利润没有超过以前年度亏损,所以系统里面弹不出所得税,怎么处理呀?#建筑工程#
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我想咨询一下我们公司是小规模公司,广告行业的。成本费用发票很少,利润高。有什么可以调整利润的方法吗?供应商我们都是小公司不开发票的。老板买了一个咖啡机应该属于什么费用呢?#服务业#
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企业是2022年新注册,厂房还在建造期间,管理费用-工资20万-差旅费10万-办公费10万,管理费用-开办费下的业务招待费13万,2022年的企业所得税汇算清缴,A104000“期间费用明细表”工资是填在工资薪金那一栏,差旅费及办公费分别填在表内对应填写吗?管理费用-开办费里的业务招待费,可以按60%申报吗?可以填在“期间费用明细表"的最后一行的其他项那里吗??#建筑工程#
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