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答疑老师:许老师
①补计提社保,借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保;②缴纳社保,借:应付职工薪酬-社保 借:其他应收款-员工个人部分社保 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
发票认证后的会计分录: 1、专票认证后做: 借:原材料(包装物等) 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款等 2、不过,需要注意如果认证后不符或因不能抵扣等原因的话,那就做进项转出科目 借:原材料等 dai:应交税费-应交增值税-进项转出 3、对于进项票未认证,其做账如下: 借:库存商品(或者原材料等) 应交税费-待抵扣进项税额(执行企业会计准则,若不是则为"待摊费用-待抵扣进项税额" dai:应付账款(或者银行存款等) 等到认证后再做具体的账务处理 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
同学你好,刚刚交接回来的帐,你一定要交接清楚,一定要有截止上个月的科目余额表,还有总账,明细账,报表,这才是你建账的基础 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以抵扣,纸箱用于什么呢 查看全部回复
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专票三联都需要盖发票章,普票两联都需要盖发票章 查看全部回复
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成本:检测仪器折旧、器材、检测人员工资等 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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①你可以把凭证做在6月份,更正申报表;②直接补计在本月,不用更改申报表 查看全部回复
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对,多计提的要做一次冲销多计提的分录 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是需要的 查看全部回复
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是不是小微企业 查看全部回复
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答疑老师:木言
这个要看一下你们想怎么做账了,可以让老板给你们开租赁费,将这些东西一起算到租赁费里面去,也可以让老板将这些东西开销售发票,你们将电脑打印机等作为固定资产进行入账,这两种方法因为有发票能增加你们成本,所得税可以多少交,但是不好的地方是老板开票需要交增值税。还有一个办法就是老板不开票你们也不入账,综合考虑吧 查看全部回复
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是什么费用,转给谁的? 查看全部回复
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借:银行存款 dai:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 dai:管理费用-工资 查看全部回复
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建议还是计入固定资产,单个设备金额超过2万元算是价值比较高的了,计入固定资产方便管理 查看全部回复
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需要通过固定资产清理进行账务处理 查看全部回复
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提存计划是什么? 查看全部回复
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电子发票报销入账,可以通过系统软件,将电子发票打印出来,按照传统的方式进行粘贴报销,并作为附件进行相应的入账。因为电子发票同普通发票一样,纳税人识别号、印章以及名头等信息一应俱全,所以真正的电子发票打印出来后,可以直接报销入账。 查看全部回复
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不合适的 查看全部回复
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