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答疑老师:云峰老师
你好同学,根据你说的,是要调整一下 借:累计盈余 dai:应缴财政款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:周老师
以前年度的收入都已经结转到未分配利润里了,所以调整年初未分配利润科目 查看全部回复
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答疑老师:wam
多计提的红冲 查看全部回复
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是的,但是必须要先满足第一条的相关凭据和第二条的资产评估或者比价。如果这两条都没有,那就只能按照1元进行记录。 查看全部回复
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答疑老师:木言
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
净值??原值减累计折旧 查看全部回复
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你好同学,根据系统当天客户实际消费的收入报表入账。要有相关业务人员的签字。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
意思是只计提了工资没计提社保么 查看全部回复
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答疑老师:patience
收到赔偿款一般不交增值税 查看全部回复
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你说的本月是几月 查看全部回复
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跟什么对不上 查看全部回复
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既然设的有部门 查看全部回复
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dai:主营业务收入(负数)应交税费-应交增值税(销项税)负数dai:应收账款 查看全部回复
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你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
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是的,如果有没开票的收入也算,都是不含税的 查看全部回复
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谁实际承担农民工工资谁申报个税 查看全部回复
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同学你好,你1月支付的是12月的社保吗? 查看全部回复
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营业外收入吧 查看全部回复
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清关费用计入会计科目,分进口货物和出口货物:进口货物清关费入货物成本。出口货物的相关费用可以计入销售费用。 查看全部回复
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借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
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