正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
手里有一张2020年6月的进项增值税专用发票,价税金额为367388元,2020年没抵扣没做成本,现2021年需要开销项出去,这张进项该如何处理这笔账务该如何处理!#建筑工程#
浏览:13140 收藏
你好,老师,想请问老师下:我们公司之前收到水电费单子上的金额是对方未告知是含税价,款项未付,我们计提账的时候直接做的借:管理费用-水电费,贷:其他应付款-XX,后面付了款后,对方开来的发票是专票,我们按照正常做应该是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷:银行存款。这种情况下就会存在其他应付款有差异,像这种我们应该怎么做分录呢?#工业制造#
浏览:13122 收藏
