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答疑老师:甘老师
红冲暂估凭证,按正式结算价重新入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
两家公司虽然是一个老板,但是账务独立核算,支付这家公司开付款单,实际发生业务那家公司开费用单 查看全部回复
答疑老师:小小
一般所指的低值资产是指不构成固定资产的标准,但是使用年限又比较长或可以多次使用的,这类可以按照一定的标准进行分摊 查看全部回复
答疑老师:李可可
意思就是固定资产清理有损失 查看全部回复
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借:管理费-福利费 dai:应付职工薪酬-非货币性福利;借:应付职工薪酬-非货币性福利,dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
原分录红字即可,或者相反分录即可 查看全部回复
为什么别人要向你转入债券收购款 查看全部回复
你要变更什么 查看全部回复
答疑老师:高老师
按实际缴纳的税款入帐 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
具体是那些业务呢? 查看全部回复
那可以不用付附件,摘要栏大概说明一下 查看全部回复
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答疑老师:patience
有收据么,收款凭证 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
房子给老板了,让老板把工程款转给公司 查看全部回复
在本月进行调整就行 如少记补记手续费支出 查看全部回复
收到红字发票做分录,红字信息表不做分录 查看全部回复
那对方要开红字发票,但是你已经抵扣了,你这边申请红字发票信息表,然后销售方开具红字发票,你申报增值税的时候,原来抵扣的进项税要转出。你收到红字发票要入账 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以,付发票、付款记录、职工领用记录 查看全部回复
答疑老师:夏老师
借固定资产清理累计折旧dai固定资产,借固定资产清理dai银行存款。借营业外收支。待固定资产清理。 查看全部回复
先把出口退税的应退税款记到其他应收款里 查看全部回复
公众号:会计宝
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