登录/注册
答疑老师:许老师
他们没有税号的话,只填写该单位全称即可 查看全部回复
问答已结束!
浏览:9548 0赞 0评论 收藏
答疑老师:高老师
你好,一般计入管理费用,但如果是专门搞销售的计入销售费用 查看全部回复
浏览:9547 0赞 0评论 收藏
答疑老师:清岚
1、收到款项 借:银行存款 dai:其他应付款 2、还给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:9544 0赞 1评论 收藏
答疑老师:Harry老师
您好:固定资产清理费用指固定资产在报废清理过程中所支付的拆除、搬运和整理等费用;固定资产清理收入是用来核算企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产净值以及在清理过程中所发生的清理费用和清理收入。 查看全部回复
浏览:9544 0赞 0评论 收藏
答疑老师:甘老师
借方、dai方分别表示本期发生额 查看全部回复
浏览:9543 0赞 0评论 收藏
如果法人私户收到了货款,取现存公户或者转到公户都是可以的,但建议通过公户转货款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
假如上年100,本年200,本年比上年增加100,增加比率=100/100 查看全部回复
答疑老师:夏老师
可以,签个委托收款协议 查看全部回复
浏览:9541 0赞 0评论 收藏
答疑老师:大宁老师
建议按营业流水记账 查看全部回复
浏览:9540 0赞 0评论 收藏
答疑老师:哈哈老师
没问题,可以报销 查看全部回复
实际花了多少就报销多少 查看全部回复
可以冲红部分 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
您好,属于输运行业 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
收到受托加工的材料时,按合同价(或不记录实际金额)登记备查簿,借记“受托加工物资――某公司”(注明物资数量),领用时作相应的附注说明。 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
普票可以 查看全部回复
根据实际水电费使用的项目,进行分摊,或者每个项目是否有相应的电表和水表,根据其表上数据来给项目如实分配 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
企业收到专项应付款时,借记“银行存款”,dai记“专项应付款”;企业将专项的拨款用于工程项目时,借记“在建工程”,dai记“银行存款”;企业待工程项目完工形成长期资产时,应按实际成本,借记“固定资产”等科目,dai记“在建工程”等科目,同时借记“专项应付款”,dai记“资本公积——资本溢价”;对未形成长期资产需要核销的部分,借记“专项应付款”,dai记“在建工程”。拨款项目完成后,如有拨款结余需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“银行存款”科目;如拨款结余不需要上交的,借记“专项应付款”科目,dai记“公积公益金”科目。 查看全部回复
浏览:9539 0赞 0评论 收藏
答疑老师:微尘
您没有盈利暂时不需要计提 查看全部回复
浏览:9538 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Leaf
需要 查看全部回复
浏览:9537 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载