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之前在代理记账机构做账,工资都是先计提再发放,因为没有实际发放借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷:其他应付款 因为一直贷其他应付款款,导致其他应付款金额过大的话,如何处理。#服务业#
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老师您好,2020年付的20年6月到21年6月的租金,挂往来了,但是对方不会给开发票了,打算今年转成费用,摊销去年的费用,还用以前年度损益调整吗,您能给出一个账务处理具体方案吗#商业#
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