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答疑老师:王苗苗老师
是签订的劳务合同么 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:孙老师
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
答疑老师:高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 2%=应交增值税/ 不含增值税收入 税额=不含税金额*增值税税率 查看全部回复
答疑老师:许老师
存根联、记账联、入库联由你们公司留存 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
一般纳税人买进再卖出,进项税额为什么要转出?购买固定资的时候正常抵扣就可以 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
不用 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
需要缴纳,按照买卖合同 价款的万分之三 查看全部回复
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你好,如果申报了未缴税,缴纳税款就好,会有滞纳金。如果没有申报,在同一税款所属年度内,若漏申报月份后面的月份存在已申报,则不可以通过扣缴端办理个人所得税综合所得申报表补申报,需前往办税大厅办理;若漏申报月份后面的月份也未申报,则可通过扣缴端从最早的漏申报月份开始进行逐月补申报。 查看全部回复
答疑老师:andy老师
一般发票开错、发生销售退回、销售折让可以红冲发票 查看全部回复
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答疑老师:patience
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
给老板或者老板娘发工资同样需要交纳个税 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你好,首先填写 涉外经营事项报告表,然后带上这个报告表去异地工程所在地缴纳税额 查看全部回复
存在风险,建议退回重新取得 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
变更项目:纳税人名称变更,就写纳税人名称;法人代表变更,就写法人代表;经营范围变更了,就写经营范围…… 变更前内容:填写变更前的税务登记内容。 变更后内容:填写变更后的税务登记内容。 批准机关名称及文件:如果是工商登记发生变化,填写***工商局,工商营业执照名称; 送缴证件情况:要写税务登记正本及副本 纳税人:填写单位名称,经办人盖章、法人代表盖章、纳税人盖公章。 查看全部回复
已经跨月了只能红冲 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
没什么风险 就是不可以税前扣除 明年汇算调增 你想通过报销把钱转给你 这个你们自己决定 按照税法肯定不行 不过小企业税务局管的松 查看全部回复
一般是按季申报,具体的看公司的纳税申报期限 查看全部回复
答疑老师:丁老师CPA
不免税 查看全部回复
答疑老师:Leaf
开了专票 安专票金额抵扣就行 查看全部回复
公众号:会计宝
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