正在加载...我公司12月增值税申报表进项税额转出11月发票税额100元,12月做了如下分录。借:管理费用-业务招待费,贷:应交税费-增值税-进项税额转出,同时做结转,借:应交税费-增值税-进项税额转出,贷:应交税费-未交增值税。我在计提12月增值税的时候是不是应该在12月实际缴纳税款金额的基础上减去进项税额转出100元,相当于100元是属于11月的税款,当时11月已经计提过了的,要不然账户一直会存在一个应交税费-未交增值税100元#建筑工程#
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小规模纳税人,本季度开票未超过30万,本月红冲了6万专票,以及开具了35500的普票,造成增值税负数534.06,请问改如何做账?普票的351元免税额照常结转进营业外收入吗?#服务业#
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老师您好,我想问一下,之前会计在小规模做账时季度都会做一笔未达起征点增值税转出:借应交税费,贷营业外收入,然后系统结转会生成另外一笔相同的分录,摘要是增值税减免营业外收入#其他行业#
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老师好!问题一:我公司在今年6月份到工商局办理了减资,50W减成10W,税务这边需要到税务局变更注册资本吗?问题二:之前实收资本为29W,这个要怎么调整账目呢?目前资产负债表上面的实收资本还是29W。货币资金也不多。问题三:之前开办公司购置的固定资产是无票入账的,现在要补开发票,补开发票金额大于当时暂估入账金额,这个又该怎么做账务处理呢?#服务业#
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