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您好,去年非盈利组织暂估了114000.73,但今年汇算清缴前回来了120000,也在汇算清缴前支付,这个分录怎么做,但在今年做的,去年的报表就不正确了,而且2024年的报表需要给审计做审计报告,这个流程怎么处理#其他行业#
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2023年11月份入账时把待摊费用做成了长期待摊费用,分录是: 借:长期待摊费用,贷:银行存款,每月摊销分录是:借:业务活动费用-商品和服务费用,贷:长期待摊费用。2024年10月已经全部摊销完,2025年发现错误,请问差错更正分录怎么写#其他行业#
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2023年11月份入账时把待摊费用做成了长期待摊费用,分录是:借:长期待摊费用,贷:银行存款,每月摊销分录是:借:业务活动费用-商品和服务费用,贷:长期待摊费用。2024年10月已经全部摊销完,2025年发现错误,请问差错更正分录怎么写#其他行业#
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老师你好 我是一般纳税人 这个月申报的时候有个进项税额转出,从发票查询里面发现对方四月开了两张发票,一张红字,一张正常的,但两张发票我都没有勾选,为什么还会有进项税额转出#房地产#
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事业单位的资产处置问题: 我们学校处置了一批固定资产共10万元,其中房屋建筑物原值3万元,截止处置日期一共计提折旧了1万元。设备原值7万元,截止处置日期一共计提折旧了6万元。如何做记账分录? 处置的资产按财政部门指定的商家买了100元,这100元上交财政,如何做记账分录?#其他行业#
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