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答疑老师:andy老师
你们公司是什么行业 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
是之前入错账了么 查看全部回复
答疑老师:patience
写你们实际本期购进的金额,包含委外加工的商品 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
收到退回快递费, 借银行存款 借方红字管理费用 查看全部回复
答疑老师:许老师
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
答疑老师:清岚
看你们有没有发生代理业务 查看全部回复
答疑老师:Harry老师
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
答疑老师:杨老师
原则上不可以 查看全部回复
答疑老师:夏老师
有余额需结转到下月 查看全部回复
答疑老师:绾绾
不可以的哦 查看全部回复
发票丢失了吗 查看全部回复
答疑老师:谭老师
600元是扣的啥钱? 查看全部回复
答疑老师:小黑
发票必有信息是对的,就可以哦 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
把免的增值税转营业外收入 查看全部回复
答疑老师:悠悠老师
是的 查看全部回复
如果你一点都不会,那建议去找一个自己做过的,或者懂一些的工作去做。建筑行业和其他行业差异还是很大的 查看全部回复
假如不考虑进项税,借 固定资产清理 15000 累计折旧 5000 dai 固定资产 20000 , 借 银行存款等,30000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 , 借 固定资产清理 dai 资产处置损益 查看全部回复
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需要把一般户的账补上 查看全部回复
可以按照客户往来、供应商往来设置辅助账 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
没有区别,只是第一个更正规 查看全部回复
公众号:会计宝
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