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答疑老师:大宁老师
付了就可以开始分摊 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:云峰老师
同学你好 暂收暂付不需要作预算分录。 收回来时,借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
购入材料 借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 领用材料建彩钢房 借:长期待摊费用 dai:原材料 查看全部回复
答疑老师:wam
就是说部分费用在酒厂报销但不是直接给现金,而是用酒来抵? 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
计入到管理费用-交通费里面 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
涉及银行存款科目按照银行流水日期,费用报销等可以按照报销日期 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
准备出手的话交易性金融资产,长期持有股权投资,派董事不能影响决策的话,没有控制权 查看全部回复
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可以,你们只要是合理换算一下,将来能解释通就行 查看全部回复
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可以 查看全部回复
这个财付通是什么呢 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
做工资需要申报个税,也有社保风险 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你们这些金属制品的用途是什么呢 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
如果你是商业的话,不用交消费税。只有你是制造业。即是生产企业。你才交消费税。 查看全部回复
借管理费用一保险费,dai应付职工薪酬一福利费,借应付职工薪酬一福利费,dai银行存款 查看全部回复
应付账款是负债类的科目 查看全部回复
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答疑老师:许老师
如果是商业折扣,按照扣除折扣后的金额入账,如果是现金折扣,按照折扣前的金额入账,折扣部分作为财务费用处理 查看全部回复
做费用 查看全部回复
答疑老师:andy老师
预缴增值税:借:应交税费-预缴增值税 dai:银行存款。月末结转,借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(缴纳增值税在dai方,留抵在借方) 查看全部回复
一般简单来说预收账款是预先收的钱经济业务科可能还没发生呢,而应收账款是经济业务已经发生了还没收到钱呢 查看全部回复
公众号:会计宝
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