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答疑老师:andy老师
全部都是装修用的材料? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
计提社保单位部分 借:管理费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应付款-员工社保 dai:银行存款 查看全部回复
答疑老师:patience
这个的问一下老板,这些属不属于公司的资产,如果老板说只是从家里带来借用的不算。 查看全部回复
答疑老师:许老师
由司机代开发票给你们做运输费成本 查看全部回复
答疑老师:小小
这种应该不属于非税收据 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
对以前年度利润有影响 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
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答疑老师:李凤
去查看 统计错误的那笔分录 正确的应该是多少 把错误的红冲 重新按正确的记录 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
不同税率的产品分别计算增值税 查看全部回复
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
借 固定资产 未确认融资费用 dai 银行存款 长期应付款 查看全部回复
答疑老师:杨老师
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
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看物品,原则上使用一年期以上的就要作为固定资产 查看全部回复
答疑老师:wam
账上继续在固定资产核算,没有处置,还是需要在固定资产模块录入的 查看全部回复
可以做新老公司的代报销 查看全部回复
答疑老师:高老师
多计提的金额红冲就好 查看全部回复
答疑老师:秦枫老师
你的意思6月付款 , 发票7月份才开具给你们, 这个没有问题啊 ,不过6月底正好是二季度, 如果你们成本少, 就需要缴纳企业所得税, 如果有这张发票 ,可以增加你们成本, 也就可以少交一些所得税! 查看全部回复
当月付款并收到发票 借管理费用-劳务费 dai银行存款 应付帐款 查看全部回复
是的 查看全部回复
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