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答疑老师:patience
其无形资产摊销能进研发费用吗?实际情况是跟研发项目有关么 查看全部回复
问答已结束!
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借 应付账款 80000 dai 其他应付款-老板 80000 查看全部回复
答疑老师:甘老师
借:银行存款 dai——其他应付款-张翼 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
接管理费用 dai库存现金 等发票来了直接附在后面 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
达到了收入的确认条件了吗 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
他们还给你把这个300的返现开具红字发票吗? 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,本来出售饲料的分录借方由银行存款替换为应付账款就可以了呢,也可以做应付账款dai方负数 查看全部回复
类似于服务业 查看全部回复
答疑老师:杨老师
用的差不多的话,可以均摊。 查看全部回复
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设备是含税价,公司是一般纳税人还是小规模,税率多少 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
社保在计提工资的时候借管理费用-社保,其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 查看全部回复
可以入到管理费用-办公费 查看全部回复
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是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
需要的 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
缴纳社保时 借:管理费用-社保 1700 其他应收款 300 dai:银行存款 2000 发放工资时 借:应付职工薪酬 4000 dai:其他应收款 300 银行存款3700 查看全部回复
是以谁的名义dai款 查看全部回复
答疑老师:绾绾
不是跨年调账吧 查看全部回复
看税务给你们核定的是季度还是月度,在月度或者季度终了后十五日内报送并预缴税款。次年三月三十一日前办理汇算清缴 查看全部回复
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答疑老师:李可可
属于当月的就需要当月计提 查看全部回复
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财务软件有固定资产模块的话,在模块进行折旧计算 没有的话,你们应该有固定资产,无形资产台账,人工计算折旧金额 查看全部回复
公众号:会计宝
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