正在加载...2023年11月份入账时把待摊费用做成了长期待摊费用,分录是: 借:长期待摊费用,贷:银行存款,每月摊销分录是:借:业务活动费用-商品和服务费用,贷:长期待摊费用。2024年10月已经全部摊销完,2025年发现错误,请问差错更正分录怎么写#其他行业#
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我们企业5月的时候购入了冲压机,比如发票不含税金额15044.25 税额1955.75 总金额17000,对方开了发票,下了固定资产,六月的时候这张发票异常了,怎么做进项税额转出,分录应该怎么写#房地产#
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早晨,老师。我7月中要出6月的财务报表,但未有6月工资,我现在先(5月实发工资)预提了6月工资,6月预提的工资也分摊至6月各生产订单,但是7月底实发6月工资的时候会存在计提与实际之间的差异,6月也结账了,那这个差异金额需要再调整6月的成本吗?还是把差异直接算到7月工资里面?#其他行业#
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老师您好,这边购入碎石,到时直接卖出去,借写库存商品,贷写应付账款对吗#其他行业#
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我公司以房地产作价100万投资A公司,持有A公司50%股权,另50%股权由其他小股东持有。现A公司破产清算,清算报告注明1.当初投资的房产依旧归我公司所有,2.原账户上的钱由各股东按股权比例分类。因房产评估价大于我公司应该分配到的钱,所以差额部分我公司还需支付给其他小股东。问我公司如何做账?#其他行业#
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