正在加载...老师,我想问一下,我原来公积金计提和缴纳单位部分的分录做错了,原来做的是:计提住房公积金单位缴纳部分:借:管理费用;贷:其他应付;付的时候,借:其他应付,贷:银行存款;现在调整到应付职工薪酬-住房公积金中,我科目重分类调整的分录应该怎么做呢#其他行业#
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老师,我们公司的价值14563.11无形资产,之前的财务从2019年1月开始摊销,摊销20年,我记得无形资产摊销,最多10年,最低2年;所以, 现在已经摊销到了2024年12月,我想修改一下摊销的年限。我要怎么修改呢,我从2025年1月开始,净值在剩余4年内摊销可以吗#工业制造#
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老师一般纳税人 购买5.10号购买用友财务软件 8100元 ,有效期是3年 对公账户已付款 ,5.20收到对方开的发票 做分录是付款做一次还是 也是本月的 收票才做分录呢? 分录怎么做呢#其他行业#
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借:应交税金 -应交增值税(小规模)1944.5 贷:营业外收入 1944.5 这个是去年12月份的记账凭证,今年发现这个凭证金额有误,实际金额是536.36,多做了1408.14,请问这个凭证今年怎么修改#其他行业#
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