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答疑老师:安叔老师
可以使用,只是不规范 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
你好,您说的入股是投资到你们公司了嘛? 查看全部回复
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收到钱的时候,借,银行存款dai,其他应付款,应交税费,应交增值税销项税额 转给员工借,其他应付款dai,银行存款 查看全部回复
您好,因为不用交税,也就不用做账了 查看全部回复
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你好,既然走的私账的话就不用在公账上提现,也就不用做账。 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
出差前是有预支款项吗 查看全部回复
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是随时可以处置的上市公司的股票吗 查看全部回复
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菌包是主要是作为原材料生长香菇的,对吗。如果是的话,就记在原材料 查看全部回复
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你好,具体交的什么税款,交的购置税和车船税可以直接计入车子的成本 查看全部回复
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如果金额不大可以在今年红字即可 查看全部回复
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你好,借管理费用-福利费 dai应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 dai银行存款 查看全部回复
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你好,可以的,加油费可以入账的 查看全部回复
答疑老师:税务师晓雨
有沟通为什么不愿意吗 查看全部回复
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先计入长期待摊,每月转入费用或者成本 查看全部回复
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您好,您的意思是怎么做账吗? 查看全部回复
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你好,这种情况没有拿到发票也无法做账 查看全部回复
合同中有约定租期到期后,房产归属权有相关的约定吗 查看全部回复
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因为开具红字信息表会减少采购成本,所以按返点金额做如下分录: - 借:应付账款(红字) - dai:库存商品(红字) - dai:应交税费——应交增值税(进项税额转出)(如果是一般纳税人,涉及进项税转出;小规模纳税人无此分录 查看全部回复
答疑老师:andy老师
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一、账务处理(以例子说明) 假设: - 境外客户支付运营服务费1000美元(约定为收入金额),当日收款时中间价为1美元=7.3元人民币(即记账汇率),则应收人民币7300元。 ? - 结汇时银行实际到账人民币7000元,差额300元(其中200元为汇率波动导致,100元为银行结汇手续费)。 1. 收到外币时(确认应收及汇率) 借:银行存款——外币账户(美元) 7300元(1000美元×7.3) dai:主营业务收入——运营服务费 7300元 (注:若涉及增值税,需价税分离,dai:应交税费——应交增值税(销项税额)) 2. 结汇时(处理汇率差异和手续费) 借:银行存款——人民币账户 7000元(实际到账金额) 借:财务费用——汇兑损益 200元(汇率波动导致的差额) 借:财务费用——手续费 100元(银行结汇手续费) dai:银行存款——外币账户(美元) 7300元 查看全部回复
公众号:会计宝
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