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答疑老师:王苗苗老师
您好,是新公司还是? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:吴萌老师
当企业负责统一管理合作项目的资金,且有两家合作公司将钱投入时,以下是可能的账务处理方式: 1.?收到合作公司的投资款时: 借:银行存款 dai:实收资本 - 合作公司 1 dai:实收资本 - 合作公司 2 2.?如果约定投入的资金不作为实收资本,而是作为借款或其他应付款: 借:银行存款 dai:其他应付款 - 合作公司 1 dai:其他应付款 - 合作公司 2 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
算法人借款,要及时归还 查看全部回复
答疑老师:patience
对于属于动产的固定资产资本化后续支出,《企业所得税法实施条例》第六十八条规定,固定资产的大修理支出,是指同时符合以下条件的支出: (一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用寿命延长2年以上。 查看全部回复
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答疑老师:梦梦老师
可以记到管理费用里 查看全部回复
固定资产 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
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答疑老师:小小
具体的业务单据 查看全部回复
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答疑老师:账号正在注销中
用其他应付款也可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
您好,所属期肯定是选1月份 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
员工没什么,股东的话,被稽查了会视同分红交个税 查看全部回复
有职工教育经费的都可以用 查看全部回复
您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
答疑老师:归朝杰
进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
答疑老师:andy老师
您好,应收不计提,应付可以计提 查看全部回复
工业销售产值=当月的营业收入 查看全部回复
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你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
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答疑老师:许老师
一、总公司分录: 1、缴纳社保时: 借:其他应收款-垫付分公司社保费 dai:银行存款 2、收到分公司交来的社保费 借:银行存款 dai:其他应收款-垫付分公司社保费 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
你们是销售方还是购买方 查看全部回复
答疑老师:小黑
主要看你们合作项目的数据,大金额的资本化支出,以及金额费用,盈利情况等 查看全部回复
公众号:会计宝
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