正在加载...上月费用多计了,想这个月冲减回来,请问冲减分录应该用哪一个呢?1还是2? 上月分录: 借:管理费用 贷:应付账款 这月冲减分录: 1、 借:管理费用(差额红字) 贷:应付账款(差额红字) 2、 借:管理费用(差额红字) 借:应付账款#服务业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我们是一家建筑劳务公司,承接了一项甲供材项目。我方只提供劳务。甲方在每月给我方计价时,会扣除材料款。我方是按扣除材料款后的金额给甲方开具发票,请问我应该怎样确认收入?是按计价的总金额确认收入,还是按扣除材料款后的金额开始确认收入?#建筑工程#
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您好!咨询下老板通过法人借支将款转给法人私卡然后法人私卡转到出纳私卡!出纳通过私卡进行工资发放和平时的支付款如运费砖款等!像这种出纳私卡在付工资和付运费和砖款时用途要注明什么吗还有平时的收入款项都是通过出纳的私卡进行!有发票的业务交代理记账公司帮他处理!做内账像这种怎么做#运输业#
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公司有一个固定银行流水账户,做账的时候出现了一个新的银行账户,然后是两个银行账户转账,也不知道这个银行账户本身有没有余额,这种情况下要怎么做账?要先做一笔什么分录吗?不然不知道新出现的那家银行账户原本的余额是多少。#其他行业#
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购入一个模具 ,客户承担一半费用,另一半客户分摊到产品单价里下单给我们。客户承担的其中一半模具费用,开发票出去给客户,另一半分摊到产品价格里的模具费用,我们应如何账务处理?这个模具只适用该客户的产品,价值10万 ,模具所有权约定属于客户#工业制造#
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期间损益结转中主营业务成本成红色是什么原因导致的#其他行业#
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