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答疑老师:Icy 何
正常来说未分配利润期末余额是期初未分配利润+净利润本年累计 如果有以前年度损益调整或者利润分配情况,资产负债表与利润表的勾稽关系是 未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
但之前每月的计提了 查看全部回复
答疑老师:若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
当月的还是跨月的? 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
这个根据企业管理要求来入账,比如:企业内部规定超过2000元需要入固定资产的,就入固定资产,然后按年折旧摊销;低于2000元的,根据使用情况入成本、费用科目。 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
利息就是10000*1.5=150元 查看全部回复
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答疑老师:patience
个人可以不开具发票 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
需要分开核算销售和安装,销售13%,安装9% 查看全部回复
答疑老师:高老师
如果是真实发生的业务,对方开了物业费发票或收款收据能够证明业务,也行的 查看全部回复
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您好,可以把原来的分录红冲,然后按照重新开具的发票入账 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
履行撤资手续是可以退还撤资款的 查看全部回复
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可以算 查看全部回复
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您好,超过注册资本的投资额一般是计入到资本公积中的。 查看全部回复
答疑老师:归老师
如果有民工的话 现在要求是要开的 民工工资也需要通过专户发放 查看全部回复
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您好,可以让以前公司的同事在电子税务局网站看更正一下办税人员及联系人员就行。 查看全部回复
你好,根据报警器价值,可以入固定资产、低值易耗品或直接计入费用 查看全部回复
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答疑老师:许老师
这个和每个公司业务量有关 查看全部回复
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借:以前年度损益调整 dai:应交税费-增值税-税收检查调整 缴纳时 借:应交税费-增值税-税收检查调整 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小小
如果到时科工信局不来查账,你可以直接调表,不过风险很大 查看全部回复
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