正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我给销售方已经开完红字信息表,并且对方已经给我开具了负数发票,请问我应该怎么入账做凭证,因为之前月份已经进项税抵扣了,我上个月已经在税务系统进项税转出了,但是账里还没记录,因为发票跨月了,我凭证怎么记?请老师写一下分录。谢谢#其他行业#
浏览:7178 收藏
平常账务处理,为了方便我每月不管进项大于销项,还是销项大于进项,我直接把进项和销项都先转入应交税金-增值税-转出未交增值税,然后差额转入应交税金-未交增值税,如果是贷方余额就是应交税,如果是负数就是留底税,这样处理合理吗?#商业#
浏览:7177 收藏
私人账户转账超过多少会预警#其他行业#
浏览:7177 收藏
项目上所产生的招待费,福利费,油费,我挂的是工程施工一合同成本一间接费用一招待费,这样对吗?在结转成本的时候,我是直接把这些费用结转到主营业务成本一其他,还是转到管理费用里面呢?#建筑工程#
浏览:7176 收藏
分公司独立核算和不独立核算的账务处理区别是什么#其他行业#
浏览:7176 收藏
酒店开业前期采购物资开业后分多长时间分摊?#餐饮酒店#
浏览:7175 收藏
