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答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:归老师
你是干啥的预付款? 一般情况下收到发票就可以冲销了 借:原材料/费用/固定资产等 dai:预付账款 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以计入管理费用-办公费或者管理费用-其他 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不行 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
但之前每月的计提了 查看全部回复
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有可能你们被列为非正常户了 查看全部回复
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您这么做一张调整分录就行,dai:应付账款(错误单位) dai:应付账款(正确单位) 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
车辆是公司名下购买的,车险可以开具专票 查看全部回复
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答疑老师:陈爱琳
超支的部分补计提,会计分录: 借:管理费用 dai:其他应付款——党组织工作经费 查看全部回复
答疑老师:操守为重
可以的。 查看全部回复
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您好,汽车不属于不动产 租赁费属于租赁服务 查看全部回复
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您好,医院开的收据是可以入账的 查看全部回复
财政专用收据么?还是? 这个看你们的管理要求 没要求的话可以入账 但是不能税前扣除 查看全部回复
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可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
其他应付款年末余额在借方时,表示已经成为“应收”的性质,一般是应付的款项付多了,年末出报表时需要做重分类调整,调整到其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
工程票按照差额开还是合同全额开 查看全部回复
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计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
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查看应付账款的明细,是不是有付不出的非票 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
dai方 查看全部回复
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答疑老师:许老师
3000元金额较小,可以直接计入费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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