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答疑老师:大宁老师
制造费用月末结转到生成成本科目,具体会计分录: 当制造费用发生时: 借:制造费用 dai:原材料/库存现金/银行存款/应付职工薪酬/累计折旧/累计摊销 月底结转成本: 借:生产成本 dai:制造费用 查看全部回复
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答疑老师:李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
借销售费用,dai库存商品 查看全部回复
答疑老师:andy老师
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
金额大么 查看全部回复
答疑老师:曹老师CPA
需要,相当于甲方购买乙方服务了 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
如果补了,用不用缴税呢? 查看全部回复
答疑老师:绾绾
首先看看损益有没有结转 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
基本一致,工会出纳会计相比企业账务处理简单一些,多一些预算 查看全部回复
答疑老师:夏老师
“物资采购”是老准则科目,新准则为“材料采购”。现在没有“物资采购”科目,也不使用这个科目了。 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
如果你买来直接就使用了可以这么做 查看全部回复
按照委托加工处理: 查看全部回复
开票借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
转售电费,你购电的价格就是记入成本的金额 查看全部回复
答疑老师:孙老师
你好同学, 借:以前年度损益调整 -3 dai:银行存款 -3 查看全部回复
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管理费用 查看全部回复
不需要交土地增值税 查看全部回复
没啥区别,季度奖金也是按照工资薪金申报的 查看全部回复
答疑老师:归老师
借:工程施工--材料费 dai:原材料 收到对方的发票 借:工程施工-劳务费(分包劳务费)等 dai:银行存款 查看全部回复
借:管理费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
公众号:会计宝
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