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答疑老师:杨老师
计提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 缴纳社保时:借:应付职工薪酬--社保费 其他应收款--扣个人社保 dai:银行存款 发放工资时:借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 其他应收款--扣个人社保 应交税费-应交个人所得税 交个税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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买卖合同纠纷,给你的就是合同款吧,你需要开票给他的 查看全部回复
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答疑老师:Harry老师
你好,只需要填单位负担部分。 查看全部回复
答疑老师:高老师
和成品的成本核算一样包括料工费,只不过时间上比成品早而己 查看全部回复
答疑老师:Icy 何
可以一次性计入费用是税收优惠政策,所以还是应该按照正常会计处理入固定资产,然后按照要求计提折旧。在汇算清缴时会产生税会差异,计入递延所得税负债 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
这个不用做账,等赎回分工的时候再做账 查看全部回复
答疑老师:七七
这个得看出资人是否全是自然人,如果全是自然人才是私营有限公司 查看全部回复
您好,可以 查看全部回复
等于说公积金全部都是自己负担对吗? 查看全部回复
租赁行业的不行 查看全部回复
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不能,银行存款未退回 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
固定资产--期末处理--计提折旧 查看全部回复
要么是付款给发票上的销货方,要么是让对方提供代收款协议 查看全部回复
是的 查看全部回复
答疑老师:patience
你好,具体业务是什么 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
你们好的办法就是和供应商协商,早点开票 查看全部回复
预算外资金收入 查看全部回复
不可以的,金额必须一致的,否则是虚开发票,可以重新签订合同 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
没有购货发票吗 查看全部回复
分别是 应交税费-应交增值税-减免税额 ,应交税费-简易计税 查看全部回复
公众号:会计宝
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