正在加载...老师您好现我在2022年计提房租,因为合同明细只有付第一期房租发票就按照发票来计提现在年底收到合同明细跟计提金额不一致 是计提多了 里面也包含了物业费 物业费跟房租是分开买票的是是否需要分开计提 我要如何调整#其他行业#
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想问一下我司投资与充电桩平台公司合作,我司零元采购平台公司充电桩设备,后续与平台公司分享投产后的投资收益,平台公司会抽取收益的30%,剩余归属我司。想问一下这个账务如何处理呢?尤其是零元购入设备这个处理方式#其他行业#
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之前几个月银行的没有收到发票,就做了账,现在收到发票。如何做会计分录#其他行业#
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我在6月份确认收入银行已经收到款项,发票未开给对方,但7月份出纳把发票开给对方了,我没有检查账目又做了一笔收入,这个收入用了别的款项做了收入,我没检查,这月检查一下6月7月份的账发现了这个错误,6月份借银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,增值税销项税,7月份收到发票,我又做了,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费-销项税额,7月份的款已经在6月份收到,但我用了别的银行存款入了这个账,咋处理#商业#
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进项大于销项,期末有留抵的情况下, 期末不是不结转未交增值税吗?#商业#
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