正在加载...老师你好,我们公司是个小规模纳税人,上个季度开具了一张税率1%的专票,这个季度红冲了,申报增值税表的时候比对不通过,显示销售额填报异常,还是强制类的,这个情况需要怎么弄 #建筑工程#
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我2020年的暂估入账,汇算清缴前没有取得成本票,然后做了调增,之后2021年7月又取得了2020年暂估入账的成本票,是不是备案之后,可以在2021年的汇算清缴时做调减?#商业#
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公司没有注销,老板说不理了,税也不报了,之前都是零申报的,这样会有有什么后果#商业#
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老师,有开出的污泥处理费免税的样票看吗?#工业制造#
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小规模纳税人(合伙企业),季度申报4-6月的经营所得,查账征收,我看税款所属期是2022年1-6月的,那我申报4-6月的,收入和成本费用是咋填?是仅填4-6月的收入和成本费用?还是要填1-6月所有的收入和成本费用?#其他行业#
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本年度不能扣除的业务招待费是需要结转至下年扣除吗?例如20年发生业务招待费10万元,可以企业所得税税前扣除3万元。21年发生业务招待费20万元,可以税前扣除10万元。那在21年的企业所得税汇算清缴的纳税调整明细表上是不是1的位置填27万,2的位置填10万元,3的位置填17万。#工业制造#
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