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答疑老师:甘老师
建议是红冲以前已入账的凭证,根据新开的正确的发票重新入账 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
可以在税前扣除 查看全部回复
答疑老师:杨老师
你们这个理论上属于建筑安装服务 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,可以 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
捐赠的货物增值税和企业所得税视同销售 查看全部回复
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答疑老师:石老师
要算入 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
就今年 查看全部回复
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答疑老师:小黑
0税率是针对增值税的,跟企业所得税直接关系 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示 查看全部回复
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你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
第一让员工有专项附加扣除的都填上,第二可以找些发票报销一部分 查看全部回复
可以更正申报,老人1个老人和2个老人的都是扣除2000呢 查看全部回复
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答疑老师:xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
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这个税负并没有准确的数字的,不同地区不通话行业都不一样 查看全部回复
答疑老师:andy老师
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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你好,你先确认下是退还是抵 查看全部回复
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是,保险费1‰贴花 查看全部回复
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不扣除 查看全部回复
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