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答疑老师:安叔老师
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
本季度应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率-预缴 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
115737.89-92590.31-12582.46=10565.12 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
应纳所得税额÷不含税销售额x100% 查看全部回复
替票的开票内容是什么 查看全部回复
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答疑老师:wam
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
同学,你好,咱们是咨询环保企业所得税的政策是吗? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
要的 查看全部回复
答疑老师:patience
如果不考虑其他的费用支出 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
发不出去呢? 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
前面把收入调增1648.88或者把费用调减1648.88 查看全部回复
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需要的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
根据《企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 查看全部回复
答疑老师:Leaf
不用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
一般都是把需要缴纳的所有税种加起来算的 查看全部回复
答疑老师:许老师
可以更正申报的 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
你的应纳税所得额是多少呢? 查看全部回复
答疑老师:西贝老师
同学你好,没关系的,建议后续把明细也填上呢 查看全部回复
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可以把这380元计入补贴,计入职工薪酬 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
个体户填经营所得申报表 查看全部回复
公众号:会计宝
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