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答疑老师:哈哈老师
您好,税负并没有一个准确的数值的 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
需要调增 查看全部回复
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企业所得税是季度预缴,年终汇算清缴,预缴的时候,应交企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的企业所得税,同时需要考虑税收优惠政策 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
在所得税申报表里面可以填弥补汇算清缴的亏损 查看全部回复
这个该补税就是得补税的,不是随便调整的 查看全部回复
答疑老师:小小
少交所得税可以多做费用 查看全部回复
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这个保存还需要申报 查看全部回复
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答疑老师:patience
您好,一般是需要填的 查看全部回复
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答疑老师:木言
这是要退税1分钱,建议你们调成正数吧,不然退一分钱还不够你们跑手续的 查看全部回复
答疑老师:甘老师
是的,你全年实际利润是负数,不用缴纳企业所得税,前面预缴的所得税可以退税 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
包括社保在内的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司用的设备,可以入账。但是你这个税前扣除可能有点问题,正常国外没有发票,可以用具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。但是你开的个人户头,个人户头不属于合规的税前扣除凭证 查看全部回复
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有成本费用支出么 查看全部回复
答疑老师:厚积薄发
您好,查账征收单位企业所得税报表有一张弥补表 查看全部回复
无票成本10767.6你是填在哪里了 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以入账 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
这个又没有标准,根据企业的实际情况去计算 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
需要具体看是哪个税种 查看全部回复
答疑老师:wam
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
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