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答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:李伟老师
那就在软件上把这张发票给作废了,然后在纸质发票上写上作废二字,留存备查用。 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
不用,一般申报表申报以后都会有税务局的签章或者二维码直接打印保存就行 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
1个点 查看全部回复
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您好,是什么原因的罚款呢?是对单位的罚款吗? 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
开专票还是普票呢? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
如果你们是一般纳税人,能抵扣的进项=含税金额 ÷(1+1%)× 1% 查看全部回复
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答疑老师:木言
企业都可以开租车票,只要有业务的真实性,那么就可以开,没有任何问题的。当然如果是要开客运租赁的话是需要有这方面资质才可以开的 查看全部回复
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答疑老师:李可可
蓝字发票增值税用途为“待退税”时,不允许发起红冲 查看全部回复
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你们就是图书买卖吗? 查看全部回复
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答疑老师:官方回复
您好!不能抵扣的! (财税〔2016〕36号)附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》第一条第(四)项第三目规定:“纳税人接受dai款服务向dai款方支付的与该笔dai款直接相关的投融资顾问费、手续费、咨询费等费用,其进项税额不得从销项税额中抵扣。” 如果还有哪里不清楚的,可以继续追问哦! 查看全部回复
你们是搬家公司吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的,蔬菜需要开具清单 查看全部回复
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*经营租赁*机械设备出租 30405020199 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
一般纳税人13% 查看全部回复
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答疑老师:patience
是真实的业务往来么。如果是真实的业务往来,发票票面金额就包含税点,货款和税点可以直接支付给对方,比如业务的不含税金额是100,税点是3%,那票面总金额是103,你直接支付103给对方就可以了。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一、录入错误 检查是否是录错进货凭证号导致。进货凭证号是由发票代码+发票号码一共18位组成,需要和发票票面录入一致。 二、未做退税认证 检查该发票是否是未做出口退税认证导致。需要申报出口退税的进项发票,一定要做出口退税认证,未做出口退税认证则无法申报退税。 三、未查询到认证或稽核相符信息 一、二类企业需要先在电子税务局查询到该发票的认证信息; 三、四类企业需先在电子税务局查询到该发票的认证、稽核信息。 对应满足以上条件才可以申报出口退税,否则暂时无法申报退税。 查看全部回复
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换了电脑还是用不了,可能税盘坏了 查看全部回复
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公众号:会计宝
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