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答疑老师:Alice老师
您好,理论上是不影响的,只要该扣缴的个税都扣缴就没问题,可以一次性把拖欠的工资发给员工 查看全部回复
问答已结束!
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您好,需要取得发票并入账,如果实际发生的费用无法取得发票的,也应当按实际发生金额入账,并做纳税调增。股东个人垫付的可以挂到其他应付 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
到明年个税汇算清缴时,会合并计税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
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答疑老师:操守为重
和职工工资一样,做表,批量支付。 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
这要看预算,预算里有没有包括。 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您的收通过合同结算合算吗? 查看全部回复
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计提时 借:所得税费用 dai:应交税费~应交企业所得税 缴纳时 借:应交税费~应交增值税 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
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开具发票建议根据合同用分公司的开具。最好合同、发票、现金三流一致 查看全部回复
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这个收款行是你们分期付款的账户吗 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
记入到营业外支出 查看全部回复
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货物有没有收到或者对方给你提供的服务有没有完成? 查看全部回复
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答疑老师:高老师
黄油入库计入原材料,领用时计入制造费用-机物料消耗 。手套计入劳动保护费 查看全部回复
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公司提取备用金 借库存现金-备用金 dai银行存款 查看全部回复
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国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号) 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为: (一)为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (二)让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票; (三)介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。 专用发票应按下列要求开具: (一)项目齐全,与实际交易相符; (二)字迹清楚,不得压线、错格; (三)发票联和抵扣联加盖财务专用章或者发票专用章; (四)按照增值税纳税义务的发生时间开具。 对不符合上列要求的专用发票,购买方有权拒收。 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
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水费发票 查看全部回复
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答疑老师:普照
借 工程物资 dai 应付账款--供货商名称 查看全部回复
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是的,是按月预缴,年度汇算 查看全部回复
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意思是没有房租发票吗?那就正常记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
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公众号:会计宝
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