正在加载...通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
我想问一下 2018年支付棚改项目环评费 借:其他应付款/棚改 贷:银行存款 2019年进行了调整 借:在建工程/待摊费用/棚改前期费 贷:其他应付款/棚改 是不是还要做一笔分录?#建筑工程#
浏览:4493 收藏
我们公司想买一套房子做办公室,是二手房,这个房子是用私户买,还是公户?#建筑工程#
浏览:4122 收藏
我们公司年初应交税费期初余额是0,然后1月交了增值税,我写的分录是借:应交税费-未交增值税100,贷:银行存款100。然后资产负债表上应交税费栏目是-100。是不是我的分录错了,还是因为期初问题。#建筑工程#
浏览:5230 收藏
月末可以只计提增值税(借:应交税费−增值税−转出未交增值税,贷:应交税费−未交增值税),暂时不做结转(借:应交税费−增值税−销项税额,贷:应交税费−增值税−进项税额,应交税费−增值税−转出未交增值税吧),等年末统一结转一年的增值税可以吗#建筑工程#
浏览:5559 收藏
做外账的时候,其他应收款-个人借款,借方或者贷方有余额,怎么处理?#建筑工程#
浏览:9228 收藏
