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答疑老师:甘老师
建议冲减在建工程 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小妮老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
发票 借记应收账款 收钱 dai记应收账款 差额形成应收账款的余额,等后期收款后冲应收账款 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
你们是监理公司收取的监理费吧,这种咨询类的公司本身成本就很少很少,利润很高,老板转到自己账户,你只能挂个人往来,不能用备用金! 查看全部回复
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答疑老师:patience
只是预算成本增加,合同总额不变么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
1、银行日记帐、现金日记帐、总帐、明细帐 2、固定资产明细帐 3、明细帐:多栏式费用帐、甲式帐(往来或费用核算用)、乙式帐(核算存货)。 如果是一般纳税人,还需要设立应交税金明细帐、主营业务收入明细帐 查看全部回复
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每月末增值税转入未交增值税分录 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 (留抵在dai方) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
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项目收到个人投资款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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其他应付款dai方有数据 证明你们欠他钱 ,调整完之后其他应付款借方余额,证明他欠你们钱,等后续把发票拿来报销后可以冲销其他应付款的借方余额 查看全部回复
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答疑老师:高老师
建安行业? 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学,可以 查看全部回复
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做一笔调整凭证 借:其他应付款 dai:在建工程 查看全部回复
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如果是研发项目,可以计入项目研发支出 查看全部回复
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红冲的话 点到这个分录的凭证,然后点业务处理-冲销凭证 查看全部回复
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社保费 计提单位部分 借:管理费用/销售费用 dai:应付职工薪酬-社保 支付社保 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
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建议计提 查看全部回复
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答疑老师:许老师
需要的,税款部分先做到待认证进项税额 查看全部回复
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在建工程 查看全部回复
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成本票不够,首先平时的支出尽可能的要发票 查看全部回复
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公众号:会计宝
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