正在加载...申报5月增值税的时候,发票勾选金额等于账上的进项+已收票未认证进项,五月份分录应该做进项科目,结果我做进了已收票未认证,申报的进项和账面进项就对不上,现在申报六月增值税了,我才把把已收票未认证的金额调整到进项科目里面,导致六月份的进项和账面刚好有差距了,应该怎么处理#建筑工程#
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请问我们给合作方结算工程款,我们未支付对方10000.20 但是最终对方拿来10000的票,对方就让我们按照整数来结算,那么我在结算单上面怎么注明呢?,,,已经说明了未支付工程款多少金额,那么实际支付金额这句话还是让对方手写更好吗?#建筑工程#
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我想咨询一下,我们公司一般纳税人,没有内外账之分,平时所有的开支都是从公户转,我们是工程建设企业,也就是包工头那种,从别人公司接项目,然后在承包给工人去做,工人开支都从公户走,报账的时候好多零零散散的没有发票的账还怎么做账?还有能不能给我一个解决这种问题的办法#建筑工程#
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