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答疑老师:高老师
如果由劳务派遣公司发工资,应该由劳务派遣公司与退休人员签合同 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
可以直接计入费用 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以 查看全部回复
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收入分项目核算就好 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
是的 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
未付的3740跟本月工资一同计入管理费用-工资 未支付所有挂到其他应收款-职工往来——XX姓名 后期达到了支付出去 借:其他应收款-职工 dai:银行存款 达不到冲销前期的管理费用-工资 3740 dai:应付职工薪酬3740 借:其他应收款-职工3740 dai:应付职工薪酬薪酬 3740 查看全部回复
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序时账也叫日记账,是按照经济业务发生的时间先后顺序逐日逐笔登记的账簿。 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
按照资金结算管理的要求是基本户发放工资 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你把之前错误的分录调整成正确的分录,增值税就平了;然后把附加税计提和缴纳分录红冲 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
7月份入账 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
是不是疫情的租金补助? 查看全部回复
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建议计得 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
建议发票和资金流一致 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你们是物业协会吗 查看全部回复
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6月借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费 查看全部回复
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能具体描述下业务吗。管理费和车位管理费分开是两个业务吗? 查看全部回复
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答疑老师:patience
是事业单位么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的,收入和支出分开就可以 查看全部回复
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如果123房和124房都是同一个法人可以 查看全部回复
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①当做销售处理,借:银行存款或库存现金等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②同时结转成本,借:其他业务成本 dai:周转材料 查看全部回复
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