正在加载...计提工资借管理5800贷应付职工薪酬5800 实际发放借应付职工薪酬5800贷其他应收款社保个人承担433.65 其他应收款公积金个人200 应交个人所得税4.99银存5161.36。 这样写对吗#其他行业#
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通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
企业会计准则下,政府一次性拨付的博士后建站补贴应该计什么科目?日常使用时如何做账?#其他行业#
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有没有月末结帐的流程和注意事项#其他行业#
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劳动仲裁支付给员工的赔偿费用,会计分录怎么做呀#其他行业#
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我想问下如果发票的第三联不小心印上字迹了 需要作废重开吗#其他行业#
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收到融资租赁款 贷方记哪个科目合适?#其他行业#
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我想问一下,我一开始,做收入不是借:应收账款/银行存款贷主营业务收入,应交税费_应交增值税(销项税),可是到了结转的时候确变成借应交税费(转出未交增值税)贷:应交税费(未交增值税)这个金额还是销项税的金额,我怎么感觉不对#其他行业#
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