正在加载...有个问题,之前账做的预付,银行存款,后面过了几个月收到一个收据,写的是押金,把我如果更正的话,是一起直接把预付和银行存款一块冲掉呢,还是只需要冲预付,再重写个其他应收款#其他行业#
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你好,我在五月时候,做了一笔账借:管理费用-差旅费78借:应交税费-增值税进项税1.58贷银行存款:79.58。 已经抵税了,然后7月时候告诉我之前这个开错要红冲,重新开给我们,然后我在7月收到他这个红冲发票和新开的发票,那我账务怎么写呢。#其他行业#
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某公司把赔偿款打到我们公司,再有我们公司赔偿给个人怎么做账#其他行业#
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3月支付去年12月食材费100元,收到发票99元,要怎么记账#其他行业#
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老师,我想问一下,我原来公积金计提和缴纳单位部分的分录做错了,原来做的是:计提住房公积金单位缴纳部分:借:管理费用;贷:其他应付;付的时候,借:其他应付,贷:银行存款;现在调整到应付职工薪酬-住房公积金中,我科目重分类调整的分录应该怎么做呢#其他行业#
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B公司承包了A公司的项目,B公司给A公司开票,A公司给B公司付款是以代付农民工工资的形式付款 这样的情况下 B公司怎么清理与A公司的往来 代发工资是否需要申报个税 不申报个税的话会怎么样#其他行业#
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