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答疑老师:甘老师
建议是冲司法局 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:patience
你是看银行回单上是财政局么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
一般不可以的,如果代收货款后再转出去,账上dai记其他应付款,转出去时候借记其他应付款就可以了 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
借,资本性支出 dai,银行存款等 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
一次性收到跨年房租 借:长期待摊费用--房租 184500 dai:银行存款 49500 其他应付款13500 摊销房租, 借:管理费用--房租 49500 dai:长期待摊费用--房租 49500 直至长期待摊费用摊销完毕 查看全部回复
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1、检查公司账目,可以从科目余额表入手,主要关注往来账、存货等长期挂账、积压的情况,固定资产账实相符的情况了解。了解最好的方式是,向前任会计了解,还有就是向出纳及对应业务口的人员了解,最后也可以向老板了解。2、检查会计资料是否完整,会计凭证、报表、纳税申报、合同等资料是否完整; 3、了解公司业务情况,从采购、生产、销售这几个主要的流程入手,与相关主管聊天,从掌握更多的经营信息,进而发现账上的问题。 查看全部回复
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借:库存现金/银行存款 dai:应收账款 或主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:清岚
正常记账,所得税纳税调整 查看全部回复
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就按摊销期限每月摊销 借管理费用-水电房租等 dai长期待摊费用 查看全部回复
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登记什么,是登记开票信息还是登记应收账款 查看全部回复
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因为税务合并,换发票监制章,不能用了 查看全部回复
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党费应该建立单独的党费帐,和单位帐不用混到一起。 查看全部回复
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不是,社保如果是退款需要冲单位已计提费用,退回个人部分给回个人 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
帮你们建造的的话计入在建工程 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
需要 查看全部回复
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赔偿客户 借:其他应收款-员工 dai:银行存款 从员工公司中扣 借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-社保公积金等 其他应收款-员工 银行存款 查看全部回复
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在计提社保的时候,借其他应收款-社保-个人部分 等该员工把这部分钱补齐时,dai其他应收款-社保-个人部分 查看全部回复
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汇总什么? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
企业采用分期支付方式购入需要安装的固定资产 查看全部回复
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可以,不得税前扣除 查看全部回复
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