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答疑老师:patience
一般是一样的,商贸类建议进销的发票货物名称一致 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
原则上不需再加工的商品,采购后直接销售的,出入库商品名称和规格是要一致的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
可以的,很多人是这么操作的,公司申报你的工资收入时按社保个人部分申报即可 查看全部回复
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实务中正常入账和折旧,但是汇算清缴时,折旧的金额调出 查看全部回复
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计入成本 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
让别的公司包装还是自己公司购买包装物包装? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
可以计入销售费用-打板费等 查看全部回复
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入账是以发票入账,不是以合同入账 查看全部回复
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金额不大的直接进管理费用 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
算是的 查看全部回复
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员工和谁签订的合同 查看全部回复
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是一般纳税人么,是收到增值税专票么,可以把7月的分录冲掉,然后按票面入账 查看全部回复
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1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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10个员工是跟地产公司签订的劳务合同,对吧 查看全部回复
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计提6月的工资时 借管理费用 dai应付职工薪酬 -工资 6月缴纳社保时,公司承担部分先计提 借管理费用-社保 dai应付职工薪酬 -社保 借应付职工薪酬 -社保 其他应收款-个人社保 dai银行存款 下月发工资时 借应付职工薪酬 -工资 dai 其他应收款-个人社保 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
金额大不大? 查看全部回复
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支付退回的凭证你这边要做跟原分录一样的,只不过金额是负数 查看全部回复
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借:业务活动费用/单位管理费用/经营费用等 dai:固定资产累计折旧 查看全部回复
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这一块钱是现金还是银行账户里的款 查看全部回复
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