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答疑老师:木言
原来领用怎么做的账? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
建议最好与合同一致 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你说的明细是写在哪里的? 查看全部回复
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你是帐上已收,还是银行已收? 查看全部回复
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答疑老师:易老师
可以 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
记入财务费用 查看全部回复
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应付职工薪酬数是一样的 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
普票不可以抵扣的 查看全部回复
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1月份开的是吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那不就收入多计了么,借主营业务收入,dai应收账款, 查看全部回复
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计提工资是扣除社保的,个税申报包括社保 查看全部回复
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答疑老师:Yan
1.借 其他货币资金 6000 dai 银行存款6000 查看全部回复
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1.借 现金 600 dai 银行存款600 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
相当于每月先向法人借款支付利息 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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寿命都结束了,不提了 查看全部回复
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答疑老师:小小
需要报关吗 查看全部回复
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把应交土地增值税放到dai方,土地使用税放到借方就行了 查看全部回复
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如果设备安装是为了使设备达到预定可使用状态的话,可以计入设备的价值中 查看全部回复
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答疑老师:归老师
借:应收账款(价税合计) dai:主营业务收入(不含税金额) 应交税费-应交增值税(税额) 查看全部回复
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公众号:会计宝
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