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老师好,请问我们变更了法人,那旧法人的挂账要怎么处理呀,公司还欠旧法人的钱,#其他行业#
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从关联方处购买的设备已经提足折旧,我们入账时还需要继续计提折旧吗?#其他行业#
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您好 我想请问一下 事业单位 用财政拨款资金付了一个本来应该用往来款付的一个款项 计入了一个费用类科目 本来应该计入其他应付款的 因为是上年的业务 不能把这个费用直接抵消 在24年要怎么把这个记错的费用类 把它转成其他应付款#其他行业#
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