登录/注册
答疑老师:patience
两张发票,发票号码不一样,是不同的发票,入账按4000入账 查看全部回复
问答已结束!
浏览:4425 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
计入销售费用-其他 查看全部回复
浏览:8661 0赞 0评论 收藏
是这个月调整前期的账务了么 查看全部回复
浏览:3815 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:5801 0赞 0评论 收藏
稍等 查看全部回复
浏览:4974 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
你要确定下你们的这个是资源税还是其他的费用类 查看全部回复
浏览:5586 0赞 1评论 收藏
答疑老师:安叔老师
可以计入借在建工程-监理费 dai应付账款 后期每次付款 借应付账款 dai银行存款 查看全部回复
浏览:3258 0赞 1评论 收藏
答疑老师:tammy老师
只能说没有及时确认坏账 查看全部回复
浏览:3243 0赞 0评论 收藏
按照《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》的规定在每个会计年度结束时 捐资举办的民办学校和出资人不要求取得合理回报的民办学校应当从年度净资产增加额中、出资人要求取得合理回报的民办学校应当从年度净收益中,按不低于年度净资产增加额或者净收益的25%的比例提取发展基金,用于学校的建设、维护和教学设备的添置、更新等. 查看全部回复
浏览:21725 0赞 0评论 收藏
不能再用了 查看全部回复
浏览:3979 0赞 0评论 收藏
如果确实有属于本期的费用发生,但是没有及时取得合规票据,可以先预估入账。 查看全部回复
浏览:3335 0赞 0评论 收藏
答疑老师:隋文老师
也需要的 查看全部回复
浏览:4336 0赞 0评论 收藏
不需要,接着代账公司的继续往下做就可以了 查看全部回复
浏览:3980 0赞 0评论 收藏
在年底如果没完成固定资产清理,可以有余额的 查看全部回复
浏览:3783 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Annina老师
30226,30199是什么,指什么,科目编码么 查看全部回复
浏览:5614 0赞 0评论 收藏
写哪个科目的总账 查看全部回复
浏览:3504 0赞 0评论 收藏
借:资产处置费用 dai:固定资产 累计折旧 查看全部回复
浏览:4241 0赞 0评论 收藏
答疑老师:谭老师
出纳现金少了几万? 查看全部回复
浏览:4075 0赞 0评论 收藏
你说的一般是什么费用? 查看全部回复
浏览:3761 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
要看发票开给谁 如果开给公司 也是公司对公付的 就计入固定资产 如果发票开给个人 那公司就是代付 你们要把钱还给公司 查看全部回复
浏览:3689 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载