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答疑老师:安叔老师
这笔款项房东要给你们的话,就计入其他应收款,如果是自己支付就计入税金及附加科目 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
借:固定资产 dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
答疑老师:哈哈老师
查清楚不一致的原因再做账务处理 查看全部回复
答疑老师:patience
借 实收资本-原股东30+28.8 dai 实收资本-a 30 -b 28.8 查看全部回复
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答疑老师:席俊义
没发工资,没有也可以。公司分红代扣个税就可以。 查看全部回复
一般都是有的,如果没有就是没有增值税,也就没有这些附加税, 查看全部回复
答疑老师:甘老师
对,计入预收账款 查看全部回复
答疑老师:清岚
投资入股的协议,车辆作价等资料 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
是哪个部门招待的呢? 查看全部回复
可以 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:应交税费-转出未交增值税 450 dai:应交税费-未交增值税 450 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
你实务裁剪了,会计上不用区分,直接按卖50cm做分录即可 查看全部回复
答疑老师:高老师
借库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai应付账款等 查看全部回复
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一般纳税人么,运费400不是专票吧,材料尚未到达,借 在途物资 60000+400 应交税费-应交增值税进项 7800 dai银行存款 材料已验收入库 借 原材料 dai 在途物资 查看全部回复
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任职受雇的人员都通过应付职工薪酬科目核算 查看全部回复
答疑老师:许老师
借方代表增加,dai方代表减少 查看全部回复
答疑老师:陈米老师
你好,有什么问题? 查看全部回复
一般做材料预付款申请单的付款凭证是走借方 预付账款,借方是应付账款就相当于预付账款 查看全部回复
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应该将这笔2020年的投资收益通过以前年度损益调整科目进行账务处理,影响以前年度的损益 查看全部回复
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可以,需要计提的 查看全部回复
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