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答疑老师:venus老师
借 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:点儿老师
发票复制件跟收据一起作为附件入账 查看全部回复
答疑老师:杨老师
冲原来多付的时候挂账的科目 查看全部回复
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保险计提 借:管理费用/成本/销售费用(公司承担部分) 其他应收款(个人承担部分)dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
答疑老师:燕子老师
同学你好,这样可以请A公司根据AB公司分别分摊的办公面积,每个季度开一张租赁发票给B,这样B公司就可以直接把分摊的钱转给A公司就可以了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
只有人工费计入长期待摊? 查看全部回复
答疑老师:小小
正常的账务处理都是权责发生制 查看全部回复
答疑老师:patience
就按实际支出入账,借 管理费用等 2200 dai银行存款 2200。没有取得合规票据,企业所得税汇算清缴时不能税前扣除,要纳税调增。 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
没有说只有非货币性项目才需要计算汇兑差额 查看全部回复
答疑老师:李伟老师
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
答疑老师:夏老师
开发票那,还是仅转资金 查看全部回复
借方成本费用,dai方是上月付款挂帐科目 查看全部回复
答疑老师:小智
记入无形资产,再摊销 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
是申报表还是账务处理? 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
公司是支付装修费么 查看全部回复
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你原分录是什么 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
你们柴油用于什么呢 查看全部回复
原则上不可以 查看全部回复
可以 查看全部回复
答疑老师:木言
同一个银行账户吗?内账还是外账? 查看全部回复
公众号:会计宝
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